一、项目基本情况
1.项目名称:
(1)重点岗位经济责任审计项目;(2)内部控制评价项目。
2.采购方式:询价采购
3.预算金额:肆万伍仟元整
4.采购需求:
(1)按中国注册会计师执业准则,参照相关经济责任审计规定及实施细则等规定,重点完成某重点岗位近三年(任职十余年)经济责任审计工作,出具经济责任审计报告。
(2)按照《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发【2020】31号文的规定,对医院的内控建设单位层面以及业务层面中“教学业务内部控制”建设及执行情况进行评价,出具内控评价报告。内控评价报告的要求详见《公立医院内部控制管理办法》第四十九条,第五十条。
二、供应商的资格要求
1.有效的营业执照等证明文件;
2.有效的会计师事务所执业证书;
3.熟悉公立医院审计工作(要求提供公立医院经责审计业绩或内控评价业绩证明清单);
4.近3年无因违法、违规行为予以处罚记录,并在承担审计业务中未出现重大审计质量问题和不良通报信息(要求提供承诺书);
5.提供法人或负责人身份证复印件(若为委托代理人的,还应提供委托代理人身份证复印件、法人或负责人授权函等);
6.要求提供参与本项目的人员情况表(人员资质证书复印件附后),其中审计组负责人须提供公立医院经责审计经验证明或公立医院内控评价经验证明(须提供相关审计报告注册会计师协会报备防伪页并加盖事务所公章);
7.本项目不接受联合体。
三、服务要求
1.根据院方工作安排,在接到院方通知后一周内到达现场,进行现场审计工作,三周内出具审计报告征求意见稿,待院方确认后,出具正式审计报告(要求提供承诺书);
2.按照项目内容,分别制定项目实施方案(要求提供项目实施方案);
3.现场执业注册会计师人数不少于2名(要求提供承诺书)。
四、响应文件提交
供应商应在2021年4月16日09点00分(北京时间)前将报价函、相关资格证明、服务承诺及项目实施方案加盖公章,密封送至福建省级机关医院审计科,逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。
五、联系方式:
联系人:袁李明
联系电话:15959063842
福建省级机关医院
2021年4月12日